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    部门预决算信息专栏

    免费二肖中特:盐边县文化广电新闻出版局关于2019年部门预算编制的说明

    4742蚂蚁论坛二肖中特 www.gxwof.tw 发布时间:2019-02-18 来源:盐边县文化广电新闻出版局 选择阅读字号:[ ] 阅读次数:

      

    盐边县文化广电新闻出版局

      

    2019年部门预算公开目录

      第一部分    盐边县文化广电新闻出版局2019年部门预算编制说明

      一、主要职责

      二、部门概况

      三、2019年主要工作任务

      四、收支预算总体情况

      五、财政拨款支出预算安排情况

      六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      

    (一)因公出国(境)经费

      

    (二)公务接待费

      

    (三)公务用车购置及运行维护费

      七、其他重要事项的情况说明

      

    (一)机关运行经费

      

    (二)国有资产占有使用情况

      

    (三)绩效目标设置情况

      

     (四)政府采购安排情况

      八、名词解释

      第二部分    盐边县文化广电新闻出版局2019年部门预算公开表

      公开01表    收支总表

      公开02表    收入总表

      公开03表    支出总表

      公开04表    财政拨款收支预算总表

      公开05表    一般公共预算支出预算表

      公开06表    一般公共预算基本支出预算表

      公开07表    一般公共预算项目支出预算表

      公开08表    一般公共预算三公经费预算表

      公开09表    政府性基金支出预算表

      公开10表    政府性基金预算三公经费预算表

      公开11表    国有资本经营预算表

      

    盐边县文化广电新闻出版局

      

    2019年部门预算编制说明

      根据盐边县第十八届人民代表大会第四次会议批准的盐边县2019年财政预算,2019年1月28日县财政局以《盐边县财政局关于印发2019年部门预算批复的通知》(盐边财政〔2019〕8号)批复了2019年县级部门预算,并对2019年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》相关规定,将我单位2019年部门预算说明如下:

      一、主要职责

      1、指导、管理全县文化、广播影视、新闻出版领域的公共服务体系建设;组织、指导、管理全县文化、广电、新闻出版基础设施和重大工程设施建设;指导、管理县级公共文化设施;组织、指导开展社会群众文化活动。

      2、监督管理全县新闻出版活动和印刷业。负责本辖区内各类出版物的审读和年检审核,查处违禁出版物;负责本辖区内印刷企业设立的报批、管理;承担著作权行政管理工作;负责对新闻出版单位进行行业监管;组织查处新闻违法活动。

      3、依法管理社会文化市场。负责全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物市场的管理和行政许可;指导全县文化市场综合执法机构和执法队伍的建设;负责办理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物行政复议案件;开展扫黄打非集中行动,维护市场秩序。

      4、负责全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作;监督管理全县广播影视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量,并实施准入和退出管理;管理全县境内地面卫星接收设施安装和使用工作、负责监督管理全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

      二、部门概况

      

    (一)机构组成

      

    盐边县文化广电新闻出版局属于县政府工作部门,下设县文化馆、县广播电视台2个事业单位、县文化市场综合执法大队1个参公管理单位,其中文化馆、县广播电视台财政独立核算。

     ?。ǘ┤嗽备趴?。我局编制28人(其中执法队7人),目前在岗22人,退休9人。

      三、2019年主要工作任务

     ?。ㄒ唬┘绦购?ldquo;笮人舞台”系列文化活动,尤其是“大笮好声音”歌咏比赛、“大笮舞韵”舞蹈大赛、改革开放40周年主题晚会等。

     ?。ǘ┡φ「咔宥诟脑焐断钅?,推进高清化进程。

     ?。ㄈ┛购盟臀幕孪缂拔幕菝窕疃?,为基层开展形式多样的文艺演出活动和业务培训,特别是35个摘帽村。

     ?。ㄋ模┘忧堪踩婪豆ぷ?,特别是人员密集场所的安全检查,及时排除安全隐患,确保全县文化市场平安。

     ?。ㄎ澹┰低平缯?、村(社区)公共文化服务体系建设和运行管理工作,加大对基层公共文化服务站点的检查、指导和考核工作。

     ?。┤险婵?0个村应急广播村村响系统建设。实现未联网的30个村应急广播村村响县、乡(村)、村联通,从而实现全县16个乡(镇)164个行政村应急广播村村响县、乡(镇)、村联通。

     ?。ㄆ撸┙徊娇购猛诰?、整理民间民族文化遗产工作,培养项目传承人和接班人,筹备申报国家级、省级、市级、县级非物质文化遗产?;っ?,完善红宝苗族彝族乡及红果彝族乡两个传习所的运行。

     ?。ò耍┳龊玫蛋?、保密、创文、创卫、河长制等其他工作。

      四、收支预算总体情况

      按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。2019年县文广新局收入预算总额为558.18万元,其中:当年财政拨款收入310.12万元,上年结转收入248.06万元。2019年预算收入比2018年预算收入增长98.32万元,增长21.38%。相应安排支出预算558.18万元,2019年预算支出比2018年预算支出多98.32万元,增长21.38%。其中:工资福利支出272.14万元,比2018年增长32.92万元,增长13.76%;日常公用支出35.42万元,比2018年增长3.42万元,增长12.5%;对个人和家庭的补助支出2.56万元,比2018年减少0.41万元,降低13.8%;项目支出248.06万元,比2018年增长61.88万元,增长33.24%,增长的是2018年项目结转经费。

      五、财政拨款支出预算安排情况

      本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公共文化服务体系建设工作。

      基本支出,是用于保障行政运行等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

      项目支出,是用于保障文化广电新闻出版等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

      按支出功能分类主要用于以下方面:

     ?。ㄒ唬┥缁岜U虾途鸵抵С?6.9万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

     ?。ǘ┳》勘U现С?3.07万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

     ?。ㄈ┪幕逵氪街С?88.21万元,用于公共文化服务体系建设支出。

      县文广新局2019年无基金预算和国有资本经营支出预算,故表9至11表为空表。

      六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

      2019年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.35万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元)。

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      2019年根据未安排的出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,较2018年预算一致,主要原因是两年均未有出国(境)经费预算。

     ?。ǘ┕窠哟?/p>

      2019年安排公务接待费预算0.35万元,较2018年预算增长25%,主要原因是2019年公用经费增加。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

     ?。ㄈ┕裼贸倒褐眉霸诵形し?/p>

      2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因是公车改革,车辆归机关事务局管理。现单位无车辆。

      七、其他重要事项的情况说明

     ?。ㄒ唬┮滴裨诵芯?/p>

      2019年,县文广新局以及下属文化执法大队的机关运行经费财政拨款预算为35.42万元,比2018年预算增加3.94万元,增长12.5%。

     ?。ǘ┕凶什加惺褂们榭?/p>

      截至2018年底,县文广新局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

     ?。ㄈ┘ㄐ勘晟柚们榭?/p>

      2019年县文广新局对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款248.05万元。

      

    (四)政府采购安排情况

      2019年县文广新局政府采购预算为政府采购电视直播星3800套,每套300元,政府采购预算资金114万元。资金来源为上年项目结转38万元,今年省级下达资金76万元。

      八、名词解释

      1.一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

      2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      6.业务运行费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

      7、文化旅游行业业务管理支出2070114:反映用于旅游行业业务管理的支出。

      8、新闻出版电影行政运行2070601:指反应新闻出版影视单位的基本支出。

       9、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:指反映机关事业单位的基本养老保险缴费支出

      10、其他广播电视支出2070899:指其他用于广播电视视方面的支出。

      11、其他文化体育与传媒支出2079999:指其他用于文化体育与传媒支出的支出。

      附件:2019年部门预算公开表(文广新局).xlsm

         盐边县文化广电新闻出版局

                                      2019年2月 17日

     

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